首页 / 业务流程 / 角色工作流程

角色工作流程

按系统预置角色写岗位说明书:职责、主流程,以及提交审批、等待、催促、驳回、修改等动作。先读通用动作,再进本职角色。

怎么读:岗位级别只作后台排序与审批路由,界面不显示数字。1 级=独立系统管理员/总经理;1.5 级=副总经理或分管领导;2 级=部门经理;2.5 级=分属部门主管(沿用对应专业经理/员工角色,本级负责人再流向所属部门或分管);3 级=普通员工。同一人可兼多个角色,权限按并集合并;销售/采购/合同/库存/财务的数据范围分别设置。
必读

通用动作说明书

提交审批、等待、催促、驳回、修改、撤回、转去处理;三槽按钮与职责分离。

总览

业务流程

正向审批 → 签署 → 执行;反向驳回回到起点。

逐单

单据路由

各表单从建立到批准的完整路径。

公司层

系统维护与公司管理,不按业务部门建单。

公司特例

系统管理员

维护组织、权限与系统设置;不参与业务选人与审批名单。

1 级

总经理

公司管理层:组织权限、公司级审批、分管与全公司经营查看。

1.5 级

副总经理

分管领导:三级审批末端、分管部门报销与督导。

业务部门:经理与员工

经理持本模块审批权;普通业务员工不得继承经理审批权。经理默认兼对应专业岗位角色。

销售
采购
库房
财务
交付/全员办公

建议阅读顺序

先读「通用动作」,再读本职角色;需要对照单据路径时打开路由说明。